各年級、處室:
為了進(jìn)一步嚴(yán)格財務(wù)管理制度,打造節(jié)約、高效的后勤服務(wù)體系,請嚴(yán)格遵守《新鄉(xiāng)市第一中學(xué)入庫三聯(lián)單使用規(guī)定》的規(guī)定,落實(shí)“三不”要求,即:“未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不采購、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不入庫、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不出庫”,凡違反規(guī)定者,相關(guān)后果由其本人承擔(dān)。
新鄉(xiāng)市第一中學(xué)
2013年11月8日
附件1、《新鄉(xiāng)市第一中學(xué)入庫三聯(lián)單使用規(guī)定》
附件2:物品采購、報銷流程圖
附件3:開支申報時間要求
附件1:
新鄉(xiāng)市第一中學(xué)入庫三聯(lián)單使用規(guī)定
為規(guī)范出入庫及報銷行為,特制定本規(guī)定如下:
一、所有學(xué)校采購物品均應(yīng)由保管先行接收并填寫入庫三聯(lián)單,三聯(lián)單上應(yīng)填寫清楚品牌、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價等內(nèi)容,并由供、收雙方簽字確認(rèn)。
二、保管室將第一聯(lián)存檔備案;第二聯(lián)交送貨人,其中第二聯(lián)由送貨人粘貼在報賬手續(xù)上用于核對報銷支取費(fèi)用,凡沒有粘貼入庫第二聯(lián)的票據(jù),經(jīng)手人和各級領(lǐng)導(dǎo)不予簽批;第三聯(lián)交固定資產(chǎn)管理員存檔。
三、領(lǐng)導(dǎo)簽批完畢,報賬手續(xù)轉(zhuǎn)至?xí)?jì)室報賬。
附件2:
新鄉(xiāng)市第一中學(xué)物品采購、報銷流程圖
使用部門填寫《新鄉(xiāng)市第一中學(xué)開支申報單》→各級領(lǐng)導(dǎo)審批→總務(wù)處采購→供貨人將貨物入庫并索取入庫單→供貨人貼報銷單(含合同、入庫單、稅票、清單等)→經(jīng)辦人簽字→各級領(lǐng)導(dǎo)審批→總務(wù)處干事登記→會計(jì)室報賬。
附件3:
開支申報時間要求
政府采購類提前3個月申報;普通類提前1個半月申報;新學(xué)期開始1個月內(nèi)使用的實(shí)驗(yàn)器材、設(shè)備(含藥品耗材)請于上學(xué)期結(jié)束前完成開支審批并將《新鄉(xiāng)市第一中學(xué)開支申報單》交總務(wù)處;總務(wù)處從接到《新鄉(xiāng)市第一中學(xué)開支申報單》到采購到位應(yīng)留足1個月時間。